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bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户2019年部门预算

无为县残疾人联合会2019年部门预算


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20194?

第一部分 部门概况

一、主要职能

  1. 部门预算单位构成

    三、2019年度主要工作任务

    第二部分2019年部门预算表

  1. 财政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、政府性基金预算支出表

    五、国有资本经营预算支出表

    六、部门收支总表

    七、部门收入总表

    八、部门支出总表

    九、政府采购预算表

    十、政府购买服务表

    第三部分2019年部门预算情况说明

    一、财政拨款收支预算情况的总体说明

    二、一般公共预算财政拨款情况说明

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    四、政府性基金预算支出情况的说明

    五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,并会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

(八)指导乡(镇)村(社区)残疾人工作。

二、部门预算单位构成

bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户2019年度部门预算包括本级预算,纳入部门预算编制范围单位共1个,本部门无下属预算单位。具体情况见下表。



三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是:坚持以残疾人两个体系建设为统领,以残保金征收为抓手,千方百计促进残疾人就业,以惠残民生、残疾人救助和康复为重点,立足全县残疾人事业可持续发展的客观要求,坚持“积极稳妥”、“依法理财”、“集中财力办大事”、“关注民生”的原则,在节省开支、综合平衡的基础上,紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标,进一步缩小残疾人生活状况与社会平均水平的差距,改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境,全面完成无为县残疾人事业“十三五”发展纲要规定的任务,不断推动我县残疾人事业发展。

第二部分 部门预算表


第三部分 部门预算情况说明

一、关于bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户?2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户2019年财政拨款收支总预算148.70万元。收入为一般公共预算拨款,(无政府性基金预算拨款),收入包括:当年财政拨款收入148.70万元;支出包括:社会保障和就业支出138.38万元、 医疗卫生支出 3.72万元、住房保障支出 6.60万元。

二、关于bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户?2019年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

bet36怎么改中文6_bet36备用地址_bet36体育开户bet36体育开户2019年一般公共预算财政拨款148.70万元,比2018年财政拨款预算增加78.92万元,主要是开展残疾人之家(工作站)建设和基本支出中人员性经费增加具体情况如下:根据残疾人需求和基层工作的特点,通过统筹整合现有资源,改造利用闲置社会资源,加强镇残疾人之家和村(社区)残疾人工作站建设,建立集辅助性就业、托养、康复、培训、文化、体育、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务平台。到2020年底,全县在每个镇建成1个“残疾人之家”,在每个村(社区)设置一个“残疾人工作站”,为残疾人提供就近就便常态化基本服务,不断提高广大残疾人生活质量。

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(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出138.38万元,占93%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.72万元,占2.5%;住房保障(类)支出6.60万元,占4.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2019年财政拨款预算6.77万元,比2018年财政拨款预算增加6.77万元,增长100%,主要是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项),2019年财政拨款预算1.00万元,比2018年财政拨款预算增加1.00万元,增长100%,主要是增加其他行政事业单位离退休支出;社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)60.44万元,2018年财政拨款预算增加0.74万元增长1.2%,主要是增加残疾人事业行政运行;社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)70.00万元,2018年财政拨款预算增加70.00万元增长100%,主要是增加残疾人事业行政运行;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.17万元,2018年财政拨款预算增加0.17万元增长100%,主要是增加其他社会保障和就业支出。

来源:本站 ? 编辑:普通管理员

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